金融控股公司內部控制及稽核制度實施辦法 第 14 條
- 原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統
內部稽核制度之目的,在查核及評估內部控制制度是否有效運作及衡量營運之效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,協助董事會及管理階層確實履行其責任。

這條法條還沒有人寫下共筆

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內部稽核制度之目的,在查核及評估內部控制制度是否有效運作及衡量營運之效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,協助董事會及管理階層確實履行其責任。
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