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漁會財務處理辦法97

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內部審之範圍如下: 一、財務審核:計畫與預算之執行及控制之審核。 二、財物審核:現金及其他財物處理程序或盤點之審核。 三、工作審核:工作績效之審核。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

對於漁會財務處理辦法第97條中的內部審核範圍有關財務審核的部分,根據這項條文,內部審核包括對計畫與預算的執行及控制進行審核。這表示內部審核的範圍不僅包括對財務文件的檢查,還需要對資金的使用情況和預算的執行情況進行評估。 參考資料: 根據臺東縣政府補助及捐助案件審查小組執行報告,該報告中提到補捐小組的成立背景及運作方式,其中提及了對於經費的統籌運用和預算的核定流程,這些內容都與財務審核的範圍有關。 範例: 在臺東縣政府補助及捐助案件審查小組執行報告中,提到了對於經費的統籌運用和預算的核定流程,這些過程都是財務審核範圍中的一部分,因為它們涉及到資金的使用和預算的執行。

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這條尚無立法理由/修法沿革資料。

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漁會財務處理辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 漁會財務處理辦法第 97 條規定:「內部審核之範圍如下: 一、財務審核:計畫與預算之執行及控制之審核。 二、財物審核:現金及其他財物…」(全文收錄於法律人 LawPlayer,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 漁會財務處理辦法第 97 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。