郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 第 8 條
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內部稽核制度之目的,在於協助中華郵政公司董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議,以合理確保內部控制得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
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原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。
內部稽核制度之目的,在於協助中華郵政公司董事會及管理階層查核及評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改進建議,以合理確保內部控制得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
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