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資料來源:司法院法令判解系統

依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,保險業應委託會計師辦 理內部控制制度之查核。另為確保保險業國外資產之安全性,本會前業於 「保險業辦理國外投資管理辦法」明訂保險業國外投資之內部控制制度設 計及執行係應納入會計師內部控制制度查核範圍之項目,爰保險業委託會 計師辦理年度內部控制制度查核之範圍應涵蓋有關規定之內容,請查照並 轉知所屬會員公司。

會議日期 107 年 01 月 15 日

要旨

依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,保險業應委託會計師辦理內部控制制度之查核。另為確保保險業國外資產之安全性,本會前業於「保險業辦理國外投資管理辦法」明訂保險業國外投資之內部控制制度設計及執行係應納入會計師內部控制制度查核範圍之項目,爰保險業委託會計師辦理年度內部控制制度查核之範圍應涵蓋有關規定之內容,請查照並轉知所屬會員公司。

主旨

依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,保險業應委託會計師辦理內部控制制度之查核。另為確保保險業國外資產之安全性,本會前業於「保險業辦理國外投資管理辦法」明訂保險業國外投資之內部控制制度設計及執行係應納入會計師內部控制制度查核範圍之項目,爰保險業委託會計師辦理年度內部控制制度查核之範圍應涵蓋有關規定之內容,請查照並轉知所屬會員公司。

法規內容

說明:(無)正 本:中華民國產物保險商業同業公會(代表人陳○煌先生)、中華民國人壽保險商業同業公會(代表人黃○貴先生)副 本:勤業眾信聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所、安永聯合會計師事務所、金融監督管理委員會檢查局、保險局

司法院法令判解系統 本頁內容逐字來自司法院公開資料,可開新分頁核對官方原文。
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