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證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則23

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各服務事業自行評估內部控制制度之結果,以各服務事業之內部控制制度是否能合理確保下列事項,分為有效之內部控制制度或有重大缺失之內部控制制度: 一、董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度。 二、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範。 三、已遵循相關法令規章。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

根據《證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 23 條》,各服務事業需要自行評估其內部控制制度是否能合理確保以下事項,進而分為有效的內部控制制度或有重大缺失的內部控制制度: 1. 評估董事會及總經理對於營運效果和效率目標達成程度的瞭解。 2. 確保報導的可靠性、及時性、透明度,以及符合相關規範。 3. 遵守相關法令規章。 這條法規強調各服務事業需要建立有效而合規的內部控制制度,以確保公司營運的效果和效率目標的達成。同時,內部控制制度也需要保證公司的報導是可靠的、及時的、透明的,並且符合相關的法令規定。各服務事業還需要遵守相關的法令法規,並進行評估來確保內部控制制度的有效性。 例如,如果一個證券公司的內部控制制度無法讓董事會和總經理評估公司的營運效果和效率目標的達成程度,或者公司的報導不可靠、及時性差,甚至違反了相關的法令法規,那麼這可能被認為是有重大缺失的內部控制制度。 參考資料:證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則(最新修訂日期)

  • 法令名詞

這條尚無立法理由/修法沿革資料。

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證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 23 條規定:「各服務事業自行評估內部控制制度之結果,以各服務事業之內部控制制度是否能合理確保下列事項,分為有效…」(全文可於法律人 LawPlayer 查閱,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則第 23 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。