內部審核處掌理下列事項: 一、國軍內部審核政策、制度及相關法令之訂 (修) 頒事項。 二、國軍內部審核作業程序之規劃、頒行及評核事項。 三、國軍年度內部審核工作計畫之規劃、策頒及執行事項。 四、國軍內部審核業務研究發展事項。 五、國軍各級單位執行內部審核情形實施督考、管制及復查等業務事項 。 六、策辦定期及不定期之財務審核、財物審核及工作審核事項。 七、編撰內部審核綜合報告,並提出具體興革建議事項。 八、對國軍各級單位經管現金實施無預警抽查之策劃及執行事項。 九、協助各單位發展自我稽核機制,發揮內部控制之功能事項。 十、公款支付時限管制規定訂 (修) 頒、執行督考及審核事項。 十一、辦理國軍各級單位財務效能性考核業務事項。 十二、審計部審核通知事項之彙辦、申復及管制事項。 十三、國軍重大財務缺失案例蒐整及宣導事項。 十四、國軍內部審核執行成效報告之彙編事項。 十五、國軍內部審核資料庫之建置、管理及維護事項。 十六、辦理臨時性專案查核及接受委託查核事項。 十七、其他有關內部審核事項。
根據國防部主計局辦事細則第7條,內部審核處負責以下事項: 1. 國軍內部審核政策、制度和相關法令的制定、修訂等事項。 2. 規劃、制定和評價國軍內部審核操作程序的事項。 3. 規劃、下發和執行國軍年度內部審核工作計劃的事項。 4. 國軍內部審核業務的研究和發展事項。 5. 監控和審查國軍各級單位執行內部審核的情況,以及復查等業務事項。 6. 規劃和執行定期和非定期的財務審核、財產審核和工作審核事項。 7. 編撰內部審核綜合報告,並提出具體改革建議事項。 8. 計劃和執行對國軍各級單位金錢管理的突擊檢查。 9. 協助各單位發展自我稽核機制,發揮內部控制功能的事項。 10. 制定、修訂並執行公款支付時限的監管規定,以及督考和審核事項。 11. 處理國軍各級單位財務效能考核的業務事項。 12. 彙辦、申復和監控審計部審核通知事項。 13. 蒐集和宣導國軍重大財務遺漏案例的事項。 14. 彙編國軍內部審核執行成效報告的事項。 15. 建立、管理和維護國軍內部審核資料庫的事項。 16. 處理臨時性專案審核和接受委託審核的事項。 17. 其他相關的內部審核事項。 參考資料: - 國防部主計局辦事細則 - 國防部主計局官方網站
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