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票券商內部控制及稽核制度實施辦法2

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票券金融公司應建立內部控制制度及內部稽制度,並確實有效執行。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

根據《票券商內部控制及稽核制度實施辦法》第2條的規定,票券金融公司必須建立內部控制制度和內部稽核制度,並確保有效執行。這條法規的目的是確保票券金融公司在營運過程中能夠有效管理風險、順利遵守法律法規。具體的內容和執行方式可以參考相關的法規指引、監管機構的指南以及行業的最佳實踐案例。

  • 名詞

這條尚無立法理由/修法沿革資料。

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票券商內部控制及稽核制度實施辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 2 條規定:「票券金融公司應建立內部控制制度及內部稽核制度,並確實有效執行。」(全文完整收錄於法律人 LawPlayer,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 2 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。