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票券商內部控制及稽核制度實施辦法25

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為加強票券金融公司內部牽制藉以防止弊端之發生,票券金融公司應建立自行查制度。各票券金融公司營業、財務保管及資訊單位每半年應至少辦理一次一般自行查核,每月應至少辦理一次專案自行查核。但已辦理一般自行查核、內部稽核單位或金融控股公司內部稽核單位已辦理一般業務查核、金融檢查機關已辦理一般業務檢查或遵循法令事項自行評估之月份,該月得免辦理專案自行查核。 前項之單位辦理自行查核,應由該單位主管指定原經辦人員辦理,並事先保密。 第一項之自行查核報告應作成工作底稿,併同自行查核報告及相關資料至少留存五年。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 25 條規定,為了加強票券金融公司的內部控制,防止弊端的發生,票券金融公司應該建立自行查核制度。該制度要求每個票券金融公司的營業、財務保管和資訊單位每半年至少進行一次一般自行查核,每月至少進行一次專案自行查核。但是,如果已經進行了一般自行查核,內部稽核單位或金融控股公司內部稽核單位已經進行了一般業務查核,或者金融檢查機關已經進行了一般業務檢查,或者遵循法令事項進行了自行評估,可以免除進行專案自行查核的要求。 根據前項規定進行自行查核的單位,應該由該單位的主管指定非原經辦人員進行,並且需要提前保密。 根據第一項規定進行自行查核的報告,應該製作工作底稿,並且至少保存五年,同時保留自行查核報告和相關資料。 參考資料:票券商內部控制及稽核制度實施辦法

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票券商內部控制及稽核制度實施辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 25 條規定:「為加強票券金融公司內部牽制藉以防止弊端之發生,票券金融公司應建立自行查核制度。各票券金融公司營業…」(全文可於法律人 LawPlayer 查閱,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 25 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。