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票券商內部控制及稽核制度實施辦法7

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票券金融公司內部控制制度,應經董事會通過,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,票券金融公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制制度送各監察人(或審計委員會);修正時,亦同。 前項應經董事會通過之內部控制制度,除其他法令另有規定外,係指與公司組織規程、整體經營策略、重大政策或重大風險相關之管理章則及業務規範,其餘得依董事會通過授權之內部分層負責授權規定辦理。 票券金融公司已設置獨立董事者,依前項規定將內部控制制度提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

根據「票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 7 條」的規定,票券金融公司的內部控制制度必須經董事會通過。如果有董事對此提出異議並有相關紀錄或書面聲明,則票券金融公司應將這些異議意見連同經董事會通過的內部控制制度一起提交給各監察人(或審計委員會)審查。如果需要修改內部控制制度,也需要遵守相同的程序。 根據規定,「內部控制制度」除非有其他法令的規定,否則指的是與公司組織規程、整體經營策略、重大政策或重大風險相關的管理規定和業務規範。其他部分則可以根據董事會的授權規定進行內部分層的授權。 如果票券金融公司設有獨立董事,根據上述規定,在提交內部控制制度進行討論時,應充分考慮各獨立董事的意見,並將他們的明確同意或反對意見和反對理由記錄在董事會的紀錄中。 參考資料: - 票券商內部控制及稽核制度實施辦法(證券暨期貨市場發展基金管理委員會公告第 0970003610 號) - 公司法(最新修訂日期:2021 年 1 月 20 日)

  • 異議名詞
  • 監察人名詞
  • 法令名詞
  • 獨立董事名詞

這條尚無立法理由/修法沿革資料。

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票券商內部控制及稽核制度實施辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 7 條規定:「票券金融公司內部控制制度,應經董事會通過,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,票券金融公司應將…」(全文收錄於法律人 LawPlayer,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 7 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。