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郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法3

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  1. 1.內部控制之基本目的在於促進中華郵政公司健全經營,並應由董事會、管理階層及所有從業人員共同遵行,以合理確保達成下列目標: 一、營運之效果及效率。 二、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。 三、相關法令規章之遵循。
  2. 2.前項第一款所稱營運之效果及效率目標,包括獲利、績效及保障資產安全等目標。
  3. 3.第一項第二款所稱之報導,包括中華郵政公司內部與外部財務報導及財務報導。其中外部財務報導之目標,包括確保對外之財務報表係依照一般公認會計原則編製,交易經適當准等目標。

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郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 全文

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事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法第 3 條規定:「內部控制之基本目的在於促進中華郵政公司健全經營,並應由董事會、管理階層及所有從業人員共同遵行,以…」(全文可於法律人 LawPlayer 查閱,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法第 3 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。