Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2014 với các nội dung như sau:
I. Tổng thu ngân sách nhà nước: 7.697.308.118.553 đồng
Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.565.899.430.574 đồng
1. Thu ngân sách trên địa bàn: 2.379.997.066.798 đồng
a) Thu nội địa: 1.300.288.501.167 đồng
Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.248.588.378.819 đồng
b) Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 178.646.647.985 đồng
c) Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 901.061.917.646 đồng
2. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 30.000.000.000 đồng
3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 525.826.268.311 đồng
4. Thu sự nghiệp quản lý qua ngân sách nhà nước: 147.908.970.591 đồng
Trong đó:
a) Thu xổ số: 18.532.869.255 đồng
b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 129.376.101.336 đồng
5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.101.053.318.166 đồng
Trong đó:
a) Bổ sung cân đối: 1.598.430.000.000 đồng
b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 808.849.000.000 đồng
c) Bổ sung một số chính sách mới: 337.399.000.000 đồng
d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 855.861.000.000 đồng
e) Bổ sung ngoài kế hoạch: 246.948.455.000 đồng
f) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 253.565.863.166 đồng
6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 482.587.593.247 đồng
Trong đó:
a) Thu bổ sung từ kết dư khối tỉnh: 327.382.988.658 đồng
b) Thu bổ sung từ kết dư khối huyện, xã: 155.204.604.589 đồng
7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 17.525.332.784 đồng
8. Ghi thu viện trợ trực tiếp ngân sách địa phương: 12.409.568.656 đồng
II. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.111.617.407.989 đồng
1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương: 4.504.558.070.924 đồng a) Chi đầu tư phát triển: 832.924.070.258 đồng b) Chi thường xuyên: 3.670.634.000.666 đồng c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng
2. Chi Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 36.430.840.885 đồng
3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ: 997.089.753.623 đồng
3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ: 997.089.753.623 đồng
4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 153.586.198.336 đồng
Trong đó:
a) Chi từ nguồn thu xổ số: 24.210.097.000 đồng
b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 129.376.101.336 đồng
5. Ghi chi viện trợ trực tiếp ngân sách địa phương: 12.409.568.656 đồng
6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 390.017.642.781 đồng
7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 17.525.332.784 đồng
III. Chênh lệch thu - chi ngân sách địa phương: 454.282.022.585 đồng
1. Ngân sách cấp tỉnh: 345.228.350.946 đồng
Trong đó: nguồn đưa vào cân đối năm 2015: 21.000.000.000 đồng
2. Ngân sách cấp huyện: 73.141.201.301 đồng
3. Ngân sách cấp xã: 35.912.470.338 đồng