Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011 với các nội dung như sau:
I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 6.294.245.043.532 đồng
Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 5.695.067.938.980 đồng
1. Thu ngân sách trên địa bàn: 1.490.683.767.382 đồng
a) Thu nội địa: 927.698.794.190 đồng
Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 892.221.662.830 đồng
b) Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 7.906.505.396 đồng
c) Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 555.078.467.796 đồng
2. Thu vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 30.000.000.000 đồng
3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 606.555.896.706 đồng
4. Thu sự nghiệp quản lý qua ngân sách nhà nước: 253.406.399.806 đồng
Trong đó:
a) Thu xổ số: 19.502.000.000 đồng
b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 233.904.399.806 đồng
5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.480.706.747.406 đồng
Trong đó:
a) Bổ sung cân đối: 1.551.873.000.000 đồng
b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 887.398.000.000 đồng
c) Bổ sung một số chính sách mới: 23.920.000.000 đồng
d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 104.202.000.000 đồng
e) Bổ sung ngoài kế hoạch: 759.722.000.000 đồng
f) Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại: 2.400.114.727 đồng
g) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 151.191.632.679 đồng
6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 431.421.132.232 đồng
Trong đó:
a) Thu bổ sung từ kết dư năm 2010 khối tỉnh: 362.698.196.787 đồng
b) Thu bổ sung từ kết dư năm 2010 khối huyện, xã: 68.722.935.445 đồng
7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.471.100.000 đồng
II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 5.166.021.199.986 đồng
1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương: 2.879.466.891.651 đồng
a) Chi đầu tư phát triển: 574.233.855.468 đồng
b) Chi thường xuyên: 2.304.233.036.183 đồng
c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng
2. Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương cấp 2 và bê tông hóa giao thông nông thôn: 30.248.707.857 đồng
3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ khác: 1.112.988.306.233 đồng
4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 254.812.482.806 đồng
Trong đó:
a) Chi từ nguồn thu xổ số: 20.908.083.000 đồng
b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 233.904.399.806 đồng
5. Ghi chi viện trợ: 2.400.114.727 đồng
6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 884.633.596.712 đồng
7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 1.471.100.000 đồng
III. CHÊNH LỆCH THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 529.046.738.994 đồng
Trong đó:
1. Ngân sách cấp tỉnh: 381.873.539.042 đồng
2. Ngân sách cấp huyện: 114.651.085.662 đồng
3. Ngân sách cấp xã: 32.522.114.290 đồng