Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2012 với các nội dung như sau:
I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 7.122.775.019.591 đồng.
Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.520.123.108.507 đồng.
1. Thu ngân sách trên địa bàn: 1.578.191.221.001 đồng.
a) Thu nội địa: 1.011.650.186.569 đồng. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 975.539.309.917 đồng.
b) Thu thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 6.402.369.574 đồng.
c) Thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 560.138.664.858 đồng.
2. Thu vay Chương trình kiên cố hoá kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 40.000.000.000 đồng.
3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: 884.633.596.712 đồng.
4. Thu sự nghiệp quản lý qua ngân sách nhà nước: 297.955.840.615 đồng. Trong đó:
a) Thu xổ số: 30.261.215.283 đồng.
b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 267.694.625.332 đồng.
5. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.771.150.222.269 đồng. Trong đó:
a) Bổ sung cân đối: 1.598.430.000.000 đồng.
b) Bổ sung chương trình mục tiêu, dự án: 1.054.625.000.000 đồng.
c) Bổ sung một số chính sách mới: 156.586.000.000 đồng. d) Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương: 283.830.000.000 đồng. e) Bổ sung ngoài kế hoạch: 630.518.539.000 đồng. f) Bổ sung có mục tiêu bằng vốn viện trợ không hoàn lại: 1.466.688.752 đồng. g) Bổ sung vốn thiết bị nước ngoài: 45.693.994.517 đồng.
6. Thu chuyển nhiệm vụ và bổ sung từ kết dư: 529.046.738.994 đồng. Trong đó:
a) Thu bổ sung từ kết dư năm 2011 khối tỉnh: 381.873.539.042 đồng. b) Thu bổ sung từ kết dư năm 2011 khối huyện, xã: 147.173.199.952 đồng.
7. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 21.797.400.000 đồng.
II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 6.047.583.262.891 đồng.
1. Các khoản chi trong cân đối ngân sách địa phương: 3.632.102.320.199 đồng.
a) Chi đầu tư phát triển: 526.457.638.897 đồng.
b) Chi thường xuyên: 3.104.644.681.302 đồng.
c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000.000.000 đồng.
2. Chi Chương trình kiên cố hoá kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn: 41.409.071.400 đồng.
3. Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ khác: 1.545.185.058.154 đồng.
4. Chi sự nghiệp để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 285.897.164.332 đồng. Trong đó:
a) Chi từ nguồn thu xổ số: 18.202.539.000 đồng.
b) Các khoản thực hiện ghi thu - ghi chi: 267.694.625.332 đồng.
5. Ghi chi viện trợ: 1.466.688.752 đồng.
6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 519.725.560.054 đồng.
7. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 21.797.400.000 đồng.
III. CHÊNH LỆCH THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 472.539.845.616 đồng.
Trong đó:
1. Ngân sách cấp tỉnh: 345.973.508.865 đồng.
2. Ngân sách cấp huyện: 94.716.503.808 đồng.
3. Ngân sách cấp xã: 31.849.832.943 đồng.