Điều 1.
Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thị xã năm 2007 như sau:
I. TỔNG SỐ VÀ TỪNG LĨNH VỰC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH: 1.118.348.000.0000 đồng.
1.
Chi đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu:
608.766.000.000 đồng
.
a)
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
: 2
05.667.000.000 đồng
.
-
Trả nợ vốn vay Chi nhánh Ngân hàng PT tỉnh : 20.000.000.000 đồng.
-
Trả nợ vốn tạm ứng tồn ngân KBNN tỉnh : 10.000.000.000 đồng.
- Trả nợ các chương trình, dự án : 100.000.000.000 đồng.
Trong đó
: + Dự án 1382 : 20.000.000.000 đồng.
+ Giáo dục đào tạo : 4.047.614.000 đồng.
+ Các chương trình dự án khác : 75.952.380.000 đồng.
- Xây dựng cơ bản tập trung : 53.687.000.000 đồng.
Trong đó: + Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư : 3.500.000.000 đồng.
+ Giáo dục - Đào tạo : 29.952.386.000 đồng.
+ Khoa học – Công nghệ : 5.000.000.000 đồng.
+ An ninh - Quốc phòng : 8.500.000.000 đồng.
+ Các dự án khác : 6.734.614.000 đồng.
- Chi hỗ trợ Doanh nghiệp Nhà nước : 1.980.000.000 đồng.
- Dự phòng xây dựng cơ bản : 20.000.000.000 đồng.
b)
Chi chương trình mục tiêu
:
403.099.000.000 đồng
.
-
Chi chương trình mục tiêu quốc gia, 135, 661 : 121.699.000.000 đồng.
-
Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác : 267.180.000.000 đồng.
-
Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác : 14.220.000.000 đồng.
(Có nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia riêng)
2.
Chi thường xuyên
:
504.582.000.000 đồng.
-
Chi sự nghiệp Kinh tế : 70.075.000.000 đồng.
-
Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo : 108.644.000.000 đồng.
-
Chi sự nghiệp Y tế : 107.190.000.000 đồng.
-
Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ : 9.530.000.000 đồng.
-
Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin : 7.908.000.000 đồng.
-
Chi sự nghiệp Thể dục thể thao : 2.250.000.000 đồng.
-
Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình : 9.100.000.000 đồng.
-
Chi Đảm bảo xã hội : 12.500.000.000 đồng
-
Chi ngân sách Đảng, Đoàn thể, QLNN : 78.650.000.000 đồng
-
Chi An ninh - Quốc phòng : 15.500.000.000 đồng.
-
Chi khác ngân sách : 595.000.000 đồng.
-
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.200.000.000 đồng.
-
Chi trợ giá trợ cước : 16.600.000.000 đồng.
-
Hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn : 9.000.000.000 đồng.
-
Nguồn thực hiện cải cách tiền lương : 19.840.000.000 đồng.
-
Tiết kiệm chi ngân sách : 5.000.000.000 đồng.
-
Dự phòng ngân sách tỉnh : 31.000.000.000 đồng.
3. Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản lý qua NSNN : 5.000.000.000 đồng.
II. GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
1
. Giao dự toán chi ngân sách thường xuyên, dự toán chương trình mục tiêu cho 151 cơ quan, đơn vị với tổng số tiền:
464.582.000.000 đồng
(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
2
. Giao dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 31.000.000.000 đồng.
3
. Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết:
- Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản lý qua NSNN:
5.000.000.000 đồng.
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện chương trình hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn:
9.000.000.000 đồng.
III. Giao mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã năm 2007 số tiền: 969.947.000.000 đồng
(
Có phụ lục chi tiết kèm theo).