Điều 1.
Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thị xã năm 2008, như sau:
I. TỔNG SỐ VÀ TỪNG LĨNH VỰC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:
1.121.714 triệu đồng.
1. Chi đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu
: 566.465 triệu đồng.
a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản
: 185.667 triệu đồng.
- Trả nợ vốn vay Chi nhánh Ngân hàng PT tỉnh : 20.000 triệu đồng.
- Trả nợ vốn tạm ứng tồn ngân KBNN tỉnh : 15.821 triệu đồng.
- Bố trí vốn thực hiện dự án 1382 : 33.330 triệu đồng.
- Xây dựng cơ bản tập trung : 94.805 triệu đồng.
Trong đó:
+
Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư : 6.071 triệu đồng.
+
Giáo dục - đào tạo : 25.000 triệu đồng.
+
Khoa học - công nghệ : 4.990 triệu đồng.
+
Các dự án khác : 58.744 triệu đồng.
- Chi hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước : 1.980 triệu đồng.
- Dự phòng xây dựng cơ bản : 19.731 triệu đồng.
b) Chi chương trình mục tiêu
: 380.798 triệu đồng.
- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, 135, 661 : 130.648 triệu đồng.
- Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác : 224.750 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác : 4.716 triệu đồng.
- Dự phòng : 20.684 triệu đồng.
(Có nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia riêng)
2. Chi thường xuyên :
548.749 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Kinh tế : 87.455 triệu đồng.
(trong đó có 9 tỷ vốn hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn chưa phân bổ)
- Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo : 129.795 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch : 117.630 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ : 10.224 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin : 10.850 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao : 2.250 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Phát thanh truyền hình : 9.500 triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội : 17.640 triệu đồng.
- Chi ngân sách Đảng, Đoàn thể, QLNN : 88.807 triệu đồng.
- Chi An ninh - quốc phòng : 21.200 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách : 98 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ Tài chính : 1.200 triệu đồng.
- Chi trợ giá trợ cước : 16.600 triệu đồng.
- Chi đảm bảo an toàn giao thông : 4.500 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách tỉnh : 31.000 triệu đồng.
3. Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản lý qua NSNN
: 6.500 triệu đồng.
(Chưa phân bổ chi tiết)
II. GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:
1. Giao dự toán chi ngân sách thường xuyên và chương trình mục tiêu cho 159 cơ quan, đơn vị với tổng kinh phí là:
870.843
triệu đồng
(Có
phụ lục kèm theo )
2. Giao dự phòng ngân sách cấp tỉnh:
31.000 triệu đồng
.
3. Nguồn vốn chưa phân bổ:
55.915 triệu đồng.
- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung: 19.731 triệu đồng.
- Vốn đầu tư theo Nghị quyết 37: 7.214 triệu đồng.
- Chi đầu tư từ nguồn XSKT quản lý qua NSNN: 6.500 triệu đồng.
- Vốn hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp: 6.270 triệu đồng.
- Vốn hỗ trợ chương trình phát triển vốn rừng: 4.000 triệu đồng.
- Vốn Bộ Tài chính hỗ trợ trang thiết bị truyền hình: 3.200 triệu đồng.
- Vốn thực hiện chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã vùng III: 9.000 triệu đồng.
III. GIAO MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2008, SỐ TIỀN
:
1.212.383 TRIỆU ĐỒNG
(Có phụ lục chi tiết kèm theo
)