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國防部暨所屬單位內部審核辦法4

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內部審之範圍如左: 一、會計審核:憑證、報表、簿籍及有關會計事務處理程序之審核。 二、現金審核:現金與票據、證券等處理手續及保管情形之審核。 三、財物審核:購置、定製、營繕及變賣財物處理程序之審核。 四、財務審核:有關各項財務收支數字之勾稽與查核。 五、工作審核:謂計算工作負荷或工作成果,每單位所費成本之審核。 六、預算審核:計畫預算編審、執行與控制之審核。 七、協同審核:協同視察部門對全般或專案調查之審核。 八、一般審核:內部管理、節約成效,公款支付時限及以往缺失事項改進情形之審核。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

依據國防部暨所屬單位內部審核辦法第4條的規定,內部審核範圍包括以下八個項目: 一、會計審核:審核憑證、報表、簿籍和相關的會計事務處理程序。 例如參考資料中的會計法第95條規定,會計人員對於機關的會計事務具有審核把關之責任。 二、現金審核:審核現金、票據、證券等的處理手續和保管情況。 例如參考資料中的審計法第58條規定,如有損失或其他意外事故致使現金等財物受損,應向審計機關報告審核。 三、財物審核:審核購置、定製、營繕和變賣財物的處理程序。 例如參考資料中的內部審核處理準則第3條規定,各機關實施內部審核時,應由會計人員執行財物審核的工作。 四、財務審核:對各項財務收支數字進行勾稽和查核。 例如參考資料中的會計法第96條規定,內部審核範圍之一是財務審核,對於預算的執行和控制進行審核。 五、工作審核:審核計算工作負荷或工作成果,審核每個單位所費成本。 例如參考資料中的內部審核處理準則第3條規定,內部審核範圍之一是工作審核,對於工作負荷或成果進行審核。 六、預算審核:審核計劃預算的編審、執行和控制。 例如參考資料中的會計法第96條規定,內部審核範圍之一是預算審核,對於預算的編制和執行進行審核。 七、協同審核:與協同視察部門對整體或專案調查進行審核。 例如參考資料中的內部審核處理準則第3條規定,內部審核範圍之一是協同審核,與其他部門進行協同調查並進行審核。 八、一般審核:審核內部管理、節約成效,公款支付時限和改進過去的缺失情況。 例如參考資料中的內部審核處理準則第3條規定,內部審核範圍之一是一般審核,對內部管理和節約成效進行審核。

  • 名詞
  • 勾稽名詞

這條尚無立法理由/修法沿革資料。

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國防部暨所屬單位內部審核辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 國防部暨所屬單位內部審核辦法第 4 條規定:「內部審核之範圍如左: 一、會計審核:憑證、報表、簿籍及有關會計事務處理程序之審核。 二、現金審核…」(全文收錄於法律人 LawPlayer,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 國防部暨所屬單位內部審核辦法第 4 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。