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票券商內部控制及稽核制度實施辦法19

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票券金融公司應規劃內部稽之組織、編制及職掌,編製內部稽核工作手冊;其內容至少應包括下列事項: 一、內部稽核單位之組織及人員配置。 二、對內部控制制度各項規定與作業流程及其執行效益之評估規定。 三、稽核之項目、時間、程序、法令依據、工作底稿及相關表單。 四、受檢單位對檢查意見之改進處理方式。 票券金融公司內部稽核單位應辦理下列事項: 一、訂定自行查核內容與程序,並督導各單位自行查核之執行情形。 二、擬定年度稽核計畫,並依各單位業務風險特性及其內部稽核執行情形,訂定對各單位之查核計畫。 票券金融公司年度稽核計畫應經董事會通過;修正時,亦同。 票券金融公司已設立獨立董事者,依前項規定將年度稽核計畫提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其意見列入董事會紀錄。 票券金融公司應先督促各單位辦理自行查核,再由內部稽核單位覆核各單位之自行查核報告,併同內部稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會、總經理、總稽核及遵守法令主管評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

根據《票券商內部控制及稽核制度實施辦法第19條》,票券金融公司應規劃內部稽核的組織、編制和職掌,並編製內部稽核工作手冊,其內容應至少包括以下事項: 1. 內部稽核單位的組織和人員配置。 2. 對內部控制制度的各項規定、作業流程以及執行效果的評估規定。 3. 稽核的項目、時間、程序、法令依據、工作底稿和相關表單。 4. 受檢單位對檢查意見的改進處理方式。 此外,票券金融公司的內部稽核單位應該辦理以下事項: 1. 訂定自行查核的內容和程序,並督導各單位自行查核的執行情形。 2. 擬定年度稽核計畫,並根據各單位業務風險特性和內部稽核執行情形,制定對各單位的稽核計畫。 票券金融公司的年度稽核計畫應經董事會通過,修正時亦同。若該公司已設立獨立董事,則在將年度稽核計畫提報董事會討論時,應充分考慮各獨立董事的意見,並將其意見列入董事會紀錄。 最後,票券金融公司應先督促各單位進行自行查核,再由內部稽核單位審核各單位的自行查核報告,並包括內部稽核單位發現的內部控制缺陷和異常情況的改善情況,以作為董事會、總經理、總稽核和遵守法令主管評估整體內部控制制度有效性並出具內部控制制度聲明書的主要依據。

  • 名詞
  • 法令名詞
  • 獨立董事名詞

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票券商內部控制及稽核制度實施辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 19 條規定:「票券金融公司應規劃內部稽核之組織、編制及職掌,編製內部稽核工作手冊;其內容至少應包括下列事項: …」(全文可於法律人 LawPlayer 查閱,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 19 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。