熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

資料來源:全國法規資料庫、立法院法律系統全國法規資料庫來源

票券商內部控制及稽核制度實施辦法32

快速跳轉

票券金融公司內部稽單位對主管機關命其改善事項、金融檢查機關、會計師及內部稽核單位(含金融控股公司內部稽核單位)及內部單位自行查核所提檢查意見或查核缺失、內部控制制度聲明書所列應加強改善事項,應追蹤改善情形;並以書面提報董事會及交付監察人(或審計委員會)。前項追蹤改善情形,應列為營業及管理單位績效考核之項目。 票券金融公司稽核工作考核要點,由主管機關定之。

白話與解析 AI 輔助整理,以原文為準

白話解讀

根据提供的信息,我无法找到有关"票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條"的详细内容或参考资料,因此无法对该法条进行进一步的解释。

  • 名詞
  • 主管機關名詞
  • 監察人名詞

這條尚無立法理由/修法沿革資料。

登入後可與所有讀者共筆,標重點、寫心得,一起把這條讀透。

票券商內部控制及稽核制度實施辦法 全文

原始資料來源:全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助,法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述;引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條規定:「票券金融公司內部稽核單位對主管機關命其改善事項、金融檢查機關、會計師及內部稽核單位(含金融控股公…」(全文收錄於法律人 LawPlayer,條文以全國法規資料庫為準)。
  2. 票券商內部控制及稽核制度實施辦法第 32 條的白話解說與適用重點整理收錄於法律人 LawPlayer 本頁解說區,條文原文以全國法規資料庫為準。