行政函釋
金融監督管理委員會檢查局
共 97 則行政函釋,依發文日期由新到舊排列。目前是第 1 頁,共 2 頁。
115 年
- 公告本會委託財團法人金融聯合徵信中心辦理銀行監理資料蒐集暨處理作業及委託期間等相關事宜。
公告115.08.04
114 年
113 年
112 年
111 年
- 「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第十八條之一規定之解釋令
令111.10.27
- 有關請直轄市政府及縣(市)政府辦理所轄信用合作社之變現性資產查核,相關配合措施如說明,請查照。
函111.03.25
- 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第10條第2項之解釋令
令111.03.15
- 財政部82年2月12日台財融字第821134528號等8則行政函釋,自即日停止適用,請查照。
函111.01.20
110 年
109 年
- 請轉知所屬社員機構加強公司治理相關規定之遵循,並切實依說明二辦理。
函109.10.26
- 為督促產物保險公司落實金融消費者保護作業,請轉知所屬會員公司依說明事項辦理,並請稽核單位將其落實情形納入年度稽核計畫,加強查核及追蹤缺失改善情形,請查照。
函109.10.21
- 為督促人壽保險公司落實金融消費者保護作業,請轉知所屬會員公司依說明事項辦理,並請稽核單位將其落實情形納入年度稽核計畫,加強查核及追蹤缺失改善情形,請查照。
函109.10.21
- 為強化銀行內部稽核功能,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。
函109.09.17
- 公告本會委託臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理票券金融公司監理資料蒐集暨處理作業及委託期間等相關事宜。
公告109.08.11
- 為督促保險公司落實理賠作業內控處理程序並維護保戶權益,請轉知所屬會員依說明辦理,並請稽核單位將其落實成效納入年度稽核計畫,加強查核及追蹤缺失改善情形,請查照。
函109.07.13
- 為確保金融機構於因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間維持有效內部控制,請貴會(社)轉知會(社)員機構,於疫情期間有採行異地或居家辦公等應變措施者,內部稽核單位辦理查核時,應將異地或居家辦公之作業流程內部控制及資安防護之落實執行情形列為查核重點,以有效發揮內部稽核效能,請查照。
函109.04.30
- 為強化本國銀行採行風險導向內部稽核制度,請轉知本國銀行會員機構依說明事項辦理,請查照。
函109.02.13
108 年
107 年
- 保險業稽核工作考核要點
令107.12.22
- 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第十五條之一規定之解釋令
令107.04.12
- 為健全金融機構內部控制制度及確保作業安全,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。
函107.01.23
106 年
105 年
- 有關金融機構裁罰案件所涉缺失人員參加訓練課程機制之補充說明,請轉知所屬會員機構依說明事項配合辦理,請查照。
函105.12.07
- 為維護金融交易秩序,請各金融機構強化認識客戶(KYC) 作業及空白支票管理,請查照。
函105.11.16
- 財政部 90 年 10 月 22 日台財融(六)字第 0906000070 號函自即日起停止適用,請查照轉知所屬會員機構。
函105.10.12
- 財政部金融局 85 年 11 月 11 日台融局(六)字第 85549852 號函自即日起停止適用,請查照轉知所屬會員機構。
函105.10.12
- 財政部 85 年 8 月 10 日台財融字第 85537685 號函自即日起停止適用,請查照轉知所屬會員機構。
函105.10.12
- 為加強宣導及協助從業人員確實改善檢查缺失,請轉知所屬會員機構確實 依說明事項辦理,請查照。
函105.08.11
- 檢送信用合作社自本(105) 年 9 月 1 日起向本會申報內部稽核報告 之標準、格式及相關事宜,請查照並轉知社員機構配合辦理。
函105.07.21
- 檢送保險業自本(105) 年 9 月 1 日起向本會申報內部稽核報告之標 準、格式及相關事宜,請查照並轉知會員機構配合辦理。
函105.07.21
- 檢送票券金融公司自本(105) 年 9 月 1 日起向本會申報內部稽核報 告之標準、格式及相關事宜,請查照並轉知會員機構配合辦理。
函105.07.21
- 檢送金融控股公司、本國銀行、外國銀行及大陸地區銀行在臺分行自本( 105) 年 9 月 1 日起向本會申報內部稽核報告之標準、格式及相關事 宜,請查照並依說明轉知會員機構配合辦理。
函105.07.21
- 核釋本國銀行依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第15條之1第1項規定向本會申請採行風險導向內部稽核制度應遵循之事項,自發布日生效
令105.07.08
- 請轉知所屬會員公司確實依規定辦理保險商品銷售、承保、理賠等作業及 落實消費者保護,請查照。
函105.03.31
- 為健全銀行內部控制及管理制度,確保分行內控機制有效運作,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。
函105.03.29
104 年
- 檢送專營電子票證發行機構應向本會申報內部稽核資訊之格式內容,請查照並依規辦理。
函104.11.27
- 本會檢查局舉辦之金融業相關座談會或說明會經核發與會證明文件者,視同各金融業內部控制及稽核制度辦法中所稱主管機關認定機構所舉辦之金融相關業務專業訓練,得計入內部稽核人員當年度在職訓練時數,請查照並轉知所屬會(社)員機構。
函104.11.20
- 請轉知所屬社員機構確實執行防制洗錢作業,請查照。
函104.09.10
- 檢送電子支付機構應向本會申報內部稽核資訊之格式內容,請於專營電子支付機構及兼營電子支付機構業務之電子票證發行機構加入貴會之電子支付業務委員會會員時轉知其依規辦理。
函104.09.03
- 請轉知所屬社員機構確實依規辦理金融商品銷售及落實消費者保護,請查照。
函104.08.04
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